审计总监

2017-05-24 16:49 admin
岗位职责:
l审查和评价公司内部制度的有效性和健全性,并提出审计建议;
l组织制定审计监察中心的工作计划;
l对公司各项经营活动实施审计监督,保证公司经营活动合法有效;
l根据内部审计条例拟定和完善财务审计操作指引、财务审计流程;
l根据年度审计计划,对审计计划实施方案进行调整和分解,编制月度审计计划;
l负责组织实施年报审计、内控审计、专项审计等各类审计活动;
l编制内审方案,整理审计证据,准备相关审计文件;
l参与现场审计,复核工作底稿,起草审计报告,提出审计建议,送审计总监审核;
l督促审计结论和建议的落实。
l组织对直管企业负责人进行任期和定期经济责任审计;
l组织对集团和直管企业的财务收支、经营绩效以及其他有关的经营活动进行审计监督
岗位要求:
 
l全日制大学本科及以上学历,审计、会计,财务等专业毕业。
l具有在政府审计机构、大型企业集团、上市公司八年以上财务、审计工作经验。
l熟悉国家财税法律规范,具有较强的财务或审计方面的实务操作经验。
l具有中级以上职称,注册会计师、具有内部审计师资格优先。
l具有一定的组织、沟通能力。有良好的个人品质和职业道德,较强的学习能力、理解能力、执行能力和应变能力。